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衡阳县纪委2016年财政预算公开  

衡阳县纪委2016年财政预算公开

2016年收支预算总表

填报单位:县纪委

 

 

 

 

单位:元

                 

 

                 

        

本年预算

项目

本年预算

        

本年预算

一、公共财政预算拨款

6,721,308

一、一般公共服务

6,577,231

一、基本支出

4,500,079

     经费拨款

6,721,308

二、国防

 

      工资福利支出

2,550,644

       本级预算安排

6,721,308

三、公共安全

 

      一般商品和服务支出

1,338,149

       专项转移支付

 

四、教育

 

      对个人和家庭的补助

611,286

     纳入预算管理的非税收入拨款

 

五、科学技术

 

二、项目支出

2,221,229

二、基金预算拨款

 

六、文化体育与传媒

 

      专项对个人和家庭补助

 

三、财政专户管理的非税收入拨款

 

七、社会保障和就业

 

      专项商品和服务支出

2,221,229

四、经营收入

 

八、医疗卫生与计划生育

144,077

      对企事业单位的补贴

 

五、上级补助收入

 

九、节能环保

 

      转移性支出

 

六、附属单位缴款

 

十、城乡社区

 

      基本建设支出

 

七、其他收入

 

十一、农林水事物

 

      其他资本性支出

 

 

 

十二、交通运输

 

      其他支出

 

 

 

十三、资源勘探等信息

 

三、经营支出

 

 

 

十四、商业服务业等

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

十五、金融支出

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十六、援助其他地区

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象

 

 

 

 

 

十八、住房保障

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

6,721,308

本 年 支 出 合 计

6,721,308

本 年 支 出 合 计

6,721,308

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6,721,308

     

6,721,308

     

6,721,308

2016年公共财政拨款支出预算表

填报单位:县纪委   单位:元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目)   基本支出       项目支出             经营支出 对附属单位的补缴支出 上缴上级支出 结余分配 年末结余
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 转移性支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 6,721,308.00 4,500,079.00 2,550,644.00 1,338,149.00 611,286.00 2,221,229.00 2,221,229.00                    
        县纪委 6,721,308.00 4,500,079.00 2,550,644.00 1,338,149.00 611,286.00 2,221,229.00 2,221,229.00                    
201         一般公共服务支出 6,577,231.00 4,356,002.00 2,406,567.00 1,338,149.00 611,286.00 2,221,229.00 2,221,229.00                    
  11         纪检监察事务 6,577,231.00 4,356,002.00 2,406,567.00 1,338,149.00 611,286.00 2,221,229.00 2,221,229.00                    
  201   11 01 104       行政运行 4,356,002.00 4,356,002.00 2,406,567.00 1,338,149.00 611,286.00                        
  201   11 02 104       一般行政管理事务 2,221,229.00         2,221,229.00 2,221,229.00                    
210         医疗卫生与计划生育支出 144,077.00 144,077.00 144,077.00                            
  05         医疗保障 144,077.00 144,077.00 144,077.00                            
  210   05 01 104       行政单位医疗 144,077.00 144,077.00 144,077.00                            

2016年"三公"经费预算公开表

填报单位:县纪委 单位:元
单位名称 三公经费预算数(公共财政拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费
合计 350,000.00 140,000.00 210,000.00  
县纪委 350,000.00 140,000.00 210,000.00